关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 安徽省人才综合服务中心
二、 *履约供应商名称: 紫迈电子商务有限公司
三、 *采购项目编号: 256*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位: 安徽省人才综合服务中心
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5684 得力 (deli) 档案盒 5684 蓝色塑料桌面收纳文件盒(单位:个) | 60 | 810.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
2 | 得力 5622ES 档案盒 | 24 | 206.4 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
3 | 得力 8462 各类尺/三角板 直尺 | 5 | 29.5 | 得力/deli\8462 | 验收通过 | |
4 | 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 | 24 | 55.2 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
5 | 得力 6230 直尺 | 10 | 20.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
6 | 得力 7534 橡皮 | 60 | 60.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
7 | 得力 7084 铅笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
8 | 得力 6010 剪刀 | 20 | 160.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
9 | 得力 2004 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
10 | 得力 (deli) 白板笔 6811 2.0mm 黑色可擦办公白板笔(单位:支) | 30 | 60.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
11 | 得力 2053 得力 (deli) 美工刀 2053 颜色随机 小号金属外壳办公家用美工刀(单位:把) | 10 | 26.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
12 | 得力 6240 各类尺/三角板 | 10 | 30.0 | 得力/deli\6240 | 验收通过 | |
13 | 得力 钢直尺 | 5 | 34.5 | 得力/deli\6230 30CM直尺 | 验收通过 | |
14 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 150.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
15 | 得力 7303 胶水 | 60 | 210.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
16 | 白雪 PVN-166 中性笔 | 504 | 1008.0 | 白雪\PVN-166 | 验收通过 | |
17 | 得力 文件袋 | 50 | 130.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
18 | 得力 7092 胶水 固体胶 | 30 | 105.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
19 | 南孚 5号 普通干电池 | 120 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
20 | 南孚 7号 普通干电池 | 120 | 240.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
21 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 30 | 120.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
22 | 晨光 ABS***** 32mm 24只/筒 票夹/长尾夹 | 25 | 300.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 档案盒
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