关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 安徽省人才综合服务中心

二、 *履约供应商名称: 紫迈电子商务有限公司

三、 *采购项目编号: 256*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 安徽省人才综合服务中心

六、 *验收日期: 2025年2月7日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5684 得力 (deli) 档案盒 5684 蓝色塑料桌面收纳文件盒(单位:个) 60 810.0 得力/deli\5684 验收通过
2 得力 5622ES 档案盒 24 206.4 得力/deli\5622ES 验收通过
3 得力 8462 各类尺/三角板 直尺 5 29.5 得力/deli\8462 验收通过
4 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 24 55.2 得力/deli\S34 验收通过
5 得力 6230 直尺 10 20.0 得力/deli\6230 验收通过
6 得力 7534 橡皮 60 60.0 得力/deli\7534 验收通过
7 得力 7084 铅笔 10 120.0 得力/deli\7084 验收通过
8 得力 6010 剪刀 20 160.0 得力/deli\6010 验收通过
9 得力 2004 美工刀 10 50.0 得力/deli\2004 验收通过
10 得力 (deli) 白板笔 6811 2.0mm 黑色可擦办公白板笔(单位:支) 30 60.0 得力/deli\6811 验收通过
11 得力 2053 得力 (deli) 美工刀 2053 颜色随机 小号金属外壳办公家用美工刀(单位:把) 10 26.0 得力/deli\2053 验收通过
12 得力 6240 各类尺/三角板 10 30.0 得力/deli\6240 验收通过
13 得力 钢直尺 5 34.5 得力/deli\6230 30CM直尺 验收通过
14 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 30 150.0 得力/deli\***** 验收通过
15 得力 7303 胶水 60 210.0 得力/deli\7303 验收通过
16 白雪 PVN-166 中性笔 504 1008.0 白雪\PVN-166 验收通过
17 得力 文件袋 50 130.0 得力/deli\5501A 验收通过
18 得力 7092 胶水 固体胶 30 105.0 得力/deli\7092 验收通过
19 南孚 5号 普通干电池 120 240.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
20 南孚 7号 普通干电池 120 240.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
21 南孚 CR2032 纽扣电池 30 120.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
22 晨光 ABS***** 32mm 24只/筒 票夹/长尾夹 25 300.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah**********







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 档案盒

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