关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会
二、 *履约供应商名称: 亳州市诚信文化体育用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 244*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位: 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会
六、 *验收日期: 2025年2月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7402 复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
2 | 得力 1542a 计算器 | 2 | 130.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
3 | 齐心 B2076 文件框 | 3 | 204.0 | 齐心/Comix\B2076 | 验收通过 | |
4 | 晨光 软抄本 | 15 | 75.0 | 晨光/M&G\APYJV411 | 验收通过 | |
5 | 得力 9574 垃圾袋 | 60 | 300.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
6 | 得力 S856 中性笔 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
7 | 得力 会议记录本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
8 | 齐心 JF4503-6 胶带 | 2 | 26.0 | 齐心/Comix\JF4503-6 | 验收通过 | |
9 | 得力 0053 回形针 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
10 | 得力 ***** 百事贴 | 3 | 15.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
11 | 纽赛 NS055 剪刀 | 2 | 24.0 | 纽赛/NUSIGN\NS055 | 验收通过 | |
12 | 得力 5604 档案盒 | 19 | 247.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
13 | 南孚 5号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
14 | 南孚 南孚 7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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