关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告

关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:长沙市岳麓区岳麓街道办事处

二、 *履约供应商名称:长沙飞茂食品销售有限公司

三、 *采购项目编号:257*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:长沙市岳麓区岳麓街道办事处

六、 *验收日期:2025年2月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 钢丝球 1 38.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
2 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 1 140.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
3 清风 200抽 抽纸 1 216.0 清风/qingfeng\200抽 验收通过
4 利尔康 84消毒液 家居消毒液 1 35.0 利尔康/LIERKANG\84消毒液 验收通过
5 星宇 纱手套 2 40.0 星宇\N518 验收通过
6 晨光 ADM***** 文件袋 200 200.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
7 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 30 150.0 妙洁/magic\背心式垃圾袋 验收通过
8 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
9 南孚 5号碱性电池 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
10 万安 塑料板凳 10 210.0 万安\塑料凳子 验收通过
11 美的 NPS-09C 暖风机/取暖器 2 378.0 美的/Midea\NPS-09C 验收通过
12 得力 FA560 学生用笔记本 15 180.0 得力/deli\FA560 验收通过
13 金井 其它茶叶 10 560.0 金井\绿茶 验收通过
14 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 50 1500.0 娃哈哈\350ml 验收通过
15 得力 PB106 文件座/文件架/文件框 8 480.0 得力/deli\PB106 验收通过
16 得力 ***** 中性笔 10 450.0 得力/deli\***** 验收通过
17 子弹头 TS-402 多功能插座 5 240.0 子弹头\TS-402 验收通过
18 高洁 纸杯250ML 纸杯 20 600.0 高洁\纸杯250ML 验收通过
19 晨光 APYVSG38 打印/复印纸 34 6358.0 晨光/M&G\APYVSG38 验收通过
20 得力 旋转拖把 1 68.0 得力\7843 验收通过
21 得力 5302ES 5302ES文件夹 30 240.0 得力/deli\5302ES 验收通过
22 维达 卷筒纸4层180g27卷 卷筒纸 6 1260.0 维达/Vinda\卷筒纸4层180g27卷 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:周芳






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 钢丝球

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索