关于竹炭包/炭盒的采购项目合同履约验收公告

关于竹炭包/炭盒的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:张家界市永定区第二中学

二、 *履约供应商名称:张家界市永定区宋道丽的百货超市

三、 *采购项目编号:252*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:张家界市永定区第二中学

六、 *验收日期:2025年2月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 木炭 10 1300.0 A\MTS 验收通过
2 斗车 2 680.0 A\DC54 验收通过
3 铲子 9 270.0 A\CZ-3 验收通过
4 蓝月亮 芦荟洗手液两件套 500g+500g 普通洗手液 洗手液 20 478.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液两件套 500g+500g 验收通过
5 茶花 撑衣杆-594 晾衣架/晾衣杆 64 768.0 茶花\撑衣杆-594 验收通过
6 衣架 76 1140.0 A\衣架-231 验收通过
7 得力 垃圾桶-1 加厚耐用带压围垃圾桶 60 810.0 得力/deli\垃圾桶-1 验收通过
8 舒蔻 翻盖垃圾箱-1 翻盖垃圾箱 12 480.0 舒蔻/Supercloud\翻盖垃圾箱-1 验收通过
9 圣兰心 垃圾桶m-1 公共垃圾桶 12 1956.0 圣兰心\垃圾桶m-1 验收通过
10 兰诗 LJT2216 垃圾桶 20 240.0 兰诗\LJT2216 验收通过
11 矿泉水 150 4500.0 A\ 验收通过
12 抢手杀虫剂 20 400.0 A\抢手杀虫剂 验收通过
13 肥皂 300 1200.0 A\肥皂 验收通过
14 蚊香 100 1500.0 A\蚊香 验收通过
15 维达 4686 卷筒纸 100 2500.0 维达/Vinda\4686 验收通过
16 拖把 106 2120.0 A\拖把 验收通过
17 茶花 2843P 收纳箱 7 154.0 茶花\2843P 验收通过
18 水杯 60 600.0 A\水杯 验收通过
19 洁厕液 320 3200.0 A\洁厕液 验收通过
20 晨光 XB5835 记事本 300 600.0 晨光/M&G\XB5835 验收通过
21 得力 8554ES 票夹/长尾夹 50 400.0 得力/deli\8554ES 验收通过
22 得力 DLSX-S658 中性笔 1000 1000.0 得力/deli\DLSX-S658 验收通过
23 文件盒 150 1200.0 A\文件盒 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:覃遵云






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 竹炭

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