中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 技术负责人 | 技术负责人相关证书名称和编号 | 投标报价(元) | 其他报价 | 综合评分得分 | 失信惩戒情况 | 工期(交货期) | 质量 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 其他 | 投标人资质登记 | 信誉要求 | 企业业绩 | 项目经理业绩 | 技术负责人业绩 | 其他响应条件 |
第一中标候选人 | 昆明博扬会计师事务所有限公司 | 杨昆慧 | 注册会计师,证号:********0020;高级工程师,证号:********3 | / | / | / | 行政管理工作内控审计费用:500000.00元其他专项审计费用:-70% | 89.08 | 无 | 2019年9月-2021年12月,根据项目进展情况提供咨询服务 | 审计工作需符合《审计法》、《内部审计基本准则》、中国注册会计师审计准则、企业会计准则等国家、省、市的财务审计规定。且需满足后期政府审计针对公共排水设施运行管理及行政管理工作提出的审计意见及要求。符合招标人及技术规范书工作要求 | 企业业绩:1、昆明市轨道交通 1、2号线首期工程竣工财务决算服务咨询(内控审计咨询);2、华信经典项目土地一级开发成本咨询项目;3、华信重组经典集团(西山区部分成本审核);4、呈贡区马澄路以南三旧改造集中连片区开发项目土地一级开发整理成本组价全过程跟踪咨询;5、云南电网有限责任公司昆明供电局 2019-2021 年新建住宅供电设施工程财务竣工决算审计;6、昆明道恒房地产开发有限公司建立内部控制进行评价;7、昆明市、楚雄州、保山市、迪庆州、怒江州、大理州共计 298个土地整治绩效评价;8、飞虎大道(广南路以南)建设工程竣工决算审计;9、昆明金融产业园区开发有限公司选聘金产园区土地一级开发项目土地成本内部审计咨询服务中介机构;10、马料河水环境综合整治工程竣工决算审计;11、丽江市地下综合管廊一期 PPP 模式建设项目全过程造价审计;12、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目白龙寺片区;13、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目虹桥村片区;14、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目龙池村片区;15、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目西坝新村片区;16、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目云山村片区;17、云南省民政厅购买全省 2016-2017 年福彩公益金项目资产审计服务;18、昆明空港资产运营管理有限公司 2013-2018 年经营管理进行内控审计;19、云南海洋魅力旅游发展有限公司选聘财务顾问服务项目;20、昆明空港投资开发有限责任公司 2016 年度相关规章制度执行情况及业务开展情况专项审计;21、昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2019 年财务咨询服务;22、昆明市官渡区科学技术和信息化局内部控制管理及绩效评价服务;23、云南华虹投资有限公司 2009 至 2016-2-25财务咨询;24、昆明市市级机关会议中心财务管理、会计核算等咨询;25、昆明市五华区产业发展有限公司聘用财税顾问项目;26、昆明市盘龙区环境保护局 2016 资产清查专项审计、2014、2015 年内部控制建立、健全以及执行情况建议咨询;27、云南省能源投资集团有限公司专项审计服务和内部审计服务;28、云南省环境保护厅 2016 年部门整体支出绩效再评价;29、云南省水利厅开展水利水电投资有限公司2016 年经营情况专项调查及经营目标绩效考核项目;30、2015-2017 年森林火灾保险保费补贴资金项目中期绩效再评价;31、省民政厅购买“十二五”期间全省社会养老服务体系规划项目终期评估服务项目竞争性磋商采购;32、云南省 2015 年度和 2016 年 1 至 6 月城乡低保、医疗求助、临时求助工作绩效评价服务;33、云南省 2016 年度城乡低保、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助补助经费项目绩效评价。 | 具备有效的营业执照并提交原件扫描件; | 投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图; | 1、昆明市轨道交通 1、2号线首期工程竣工财务决算服务咨询(内控审计咨询);2、华信经典项目土地一级开发成本咨询项目;3、华信重组经典集团(西山区部分成本审核);4、呈贡区马澄路以南三旧改造集中连片区开发项目土地一级开发整理成本组价全过程跟踪咨询;5、云南电网有限责任公司昆明供电局 2019-2021 年新建住宅供电设施工程财务竣工决算审计;6、昆明道恒房地产开发有限公司建立内部控制进行评价;7、昆明市、楚雄州、保山市、迪庆州、怒江州、大理州共计 298个土地整治绩效评价;8、飞虎大道(广南路以南)建设工程竣工决算审计;9、昆明金融产业园区开发有限公司选聘金产园区土地一级开发项目土地成本内部审计咨询服务中介机构;10、马料河水环境综合整治工程竣工决算审计;11、丽江市地下综合管廊一期 PPP 模式建设项目全过程造价审计;12、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目白龙寺片区;13、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目虹桥村片区;14、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目龙池村片区;15、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目西坝新村片区;16、昆明未来城开发有限公司棚户区改造项目土地一级开发成本咨询项目云山村片区;17、云南省民政厅购买全省 2016-2017 年福彩公益金项目资产审计服务;18、昆明空港资产运营管理有限公司 2013-2018 年经营管理进行内控审计;19、云南海洋魅力旅游发展有限公司选聘财务顾问服务项目;20、昆明空港投资开发有限责任公司 2016 年度相关规章制度执行情况及业务开展情况专项审计;21、昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2019 年财务咨询服务;22、昆明市官渡区科学技术和信息化局内部控制管理及绩效评价服务;23、云南华虹投资有限公司 2009 至 2016-2-25财务咨询;24、昆明市市级机关会议中心财务管理、会计核算等咨询;25、昆明市五华区产业发展有限公司聘用财税顾问项目;26、昆明市盘龙区环境保护局 2016 资产清查专项审计、2014、2015 年内部控制建立、健全以及执行情况建议咨询;27、云南省能源投资集团有限公司专项审计服务和内部审计服务;28、云南省环境保护厅 2016 年部门整体支出绩效再评价;29、云南省水利厅开展水利水电投资有限公司2016 年经营情况专项调查及经营目标绩效考核项目;30、2015-2017 年森林火灾保险保费补贴资金项目中期绩效再评价;31、省民政厅购买“十二五”期间全省社会养老服务体系规划项目终期评估服务项目竞争性磋商采购;32、云南省 2015 年度和 2016 年 1 至 6 月城乡低保、医疗求助、临时求助工作绩效评价服务;33、云南省 2016 年度城乡低保、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助补助经费项目绩效评价。 | 1、G85 渝昆高速公路昭通至会泽段改扩建工程竣工决算审计;2、马料河水环境综合整治工程竣工决算审计;3、昆明道恒房地产开发有限公司建立内部控制进行评价;4、新昆明新城高新技术产业基地南北大道道路及排水工程竣工决算审计;5、呈贡区斗南第一小学建设项目竣工决算审计;6、花卉南、北苑二期保障性住房建设项目工程竣工决(结)算审计;7、丽江市地下综合管廊一期 PPP 模式建设项目全过程造价审计。 | / | (1)具备有效的营业执照并提交原件扫描件;(2)具备开具增值税专用发票的能力,并提供开票证明;(3)具备财政部门核发的《会计师事务所执业资格证》,并提交原件的扫描件;(4)提供了2016年至今的33项类似业绩并提交原件扫描件;(5)项目经理证件、业绩满足要求并提交原件扫描件;(6)其他人员满足招标文件要求;(7)提供近三年(2016年~2018年)经审计部门审计的财务报表及审计报告,投标文件中提供了原件的扫描件;(8)投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图;(9)投标人非联合体投标。 |
第二中标候选人 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 沈蓉 | 注册会计师,证号:********0062 ;高级会计师,证号:04E******* | / | / | / | 行政管理工作内控审计费用:550000.00元;其他专项审计费用:下浮50% | 75.97 | 无 | 2019年9月-2021年12月,根据项目进展情况提供咨询服务 | 审计工作符合《审计法》、《内部审计基本准则》、中国注册会计师审计准则、企业会计准则等国家、省、市的财务审计规定。且满足后期政府审计针对公共排水设施运行管理及行政管理工作提出的审计意见及要求。符合招标人及技术规范书工作要求 | 企业业绩:1、上海国盛(集团)有限公司 2018 年度内控测评;2、中国东方航空股份有限公司 2017 年度内控评价服务项目;3、华东建筑集团股份有限公司 2017年度财务报告内部控制审计;4、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2018 年度内控审计;5、贵州轮胎股份有限公司 2016 年度企业财务报告内部控制审计;6、安源煤业集团股份有限公司 2018年内控审计;7、日播时尚集团股份有限公司 2018年度内部控制审计;8、上海海欣集团股份有限公司 2018年度内控审计;9、上海华鑫股份有限公司 2018 年度内控审计;10、上海国盛(集团)有限公司 2018 年度内控测评。 | 具备有效的营业执照并提交原件扫描件; | 投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图; | 1、上海国盛(集团)有限公司 2018 年度内控测评;2、中国东方航空股份有限公司 2017 年度内控评价服务项目;3、华东建筑集团股份有限公司 2017年度财务报告内部控制审计;4、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2018 年度内控审计;5、贵州轮胎股份有限公司 2016 年度企业财务报告内部控制审计;6、安源煤业集团股份有限公司 2018年内控审计;7、日播时尚集团股份有限公司 2018年度内部控制审计;8、上海海欣集团股份有限公司 2018年度内控审计;9、上海华鑫股份有限公司 2018 年度内控审计;10、上海国盛(集团)有限公司 2018 年度内控测评。 | 1、上海申华控股股份有限公司 2018 年度内控审计;2、中国东方航空股份有限公司 2017 年度内控评价服务项目;3、日播时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计;4、上海华鑫股份有限公司2018 年度内控审计;5、上海国盛(集团)有限公司 2018 年度内控测评。 | / | (1)具备有效的营业执照并提交原件扫描件;(2)具备开具增值税专用发票的能力,并提供开票证明;(3)具备财政部门核发的《会计师事务所执业资格证》,并提交原件的扫描件;(4)提供了2016年至今的10项类似业绩并提交原件扫描件;(5)项目经理证件、业绩满足要求并提交原件扫描件;(6)其他人员满足招标文件要求;(7)提供近三年(2016年~2018年)经审计部门审计的财务报表及审计报告,投标文件中提供了原件的扫描件;(8)投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图;(9)投标人非联合体投标。 |
第三中标候选人 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 王凤岐 | 注册会计师,证号:130*****0210;高级工程师,证号:******* | / | / | / | 行政管理工作内控审计费用:490,000.00元;其他专项审计费用:-30% | 72.49 | 无 | 2019年9月-2021年12月,根据项目进展情况提供咨询服务 | 审计工作需符合《审计法》、《内部审计基本准则》、中国注册会计师审计准则、企业会计准则等国家、省、市的财务审计规定。且需满足后期政府审计针对公共排水设施运行管理及行政管理工作提出的审计意见及要求。符合招标人及技术规范书工作要求 | 企业业绩:1、斯太尔动力股份有限公司 2017 年度内部控制有效性审计;2、华夏幸福基业股份有限公司 2017年度财务报告内部控制审计;3、冠福控股股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;4、大唐山东发电有限公司及基层企业 2018 年内部控制评价与体系建设项目(统招分签);5、北京太空板业股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;6、湖北华强科技有限责任公司内部控制体系建设咨询服务;7、武汉滨湖电子有限责任公司内部控制体系建设咨询服务;8、中国广播电视网络有限公司内部控制体系建设咨询服务;9、上海市通信管理局业务楼维修建设项目竣工财务决算审计;10、国网海北供电公司 2017 年技术改造、大修项目、营销投入、研发项目、以及其他项目审计;11、唐山市河联工房(开平东出口)危旧平房改造项目工程财务决算审计;12、国华军民融合产业发展基金管理有限公司办公室装修工程竣工财务决算审计;13、吉林中通电子科技发展有限公司中通电子联通IDC 机房建设工程项目配电工程决算审核。 | 具备有效的营业执照并提交原件扫描件; | 投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图; | 1、斯太尔动力股份有限公司 2017 年度内部控制有效性审计;2、华夏幸福基业股份有限公司 2017年度财务报告内部控制审计;3、冠福控股股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;4、大唐山东发电有限公司及基层企业 2018 年内部控制评价与体系建设项目(统招分签);5、北京太空板业股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;6、湖北华强科技有限责任公司内部控制体系建设咨询服务;7、武汉滨湖电子有限责任公司内部控制体系建设咨询服务;8、中国广播电视网络有限公司内部控制体系建设咨询服务;9、上海市通信管理局业务楼维修建设项目竣工财务决算审计;10、国网海北供电公司 2017 年技术改造、大修项目、营销投入、研发项目、以及其他项目审计;11、唐山市河联工房(开平东出口)危旧平房改造项目工程财务决算审计;12、国华军民融合产业发展基金管理有限公司办公室装修工程竣工财务决算审计;13、吉林中通电子科技发展有限公司中通电子联通IDC 机房建设工程项目配电工程决算审核。 | 1、冠福控股股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;2、北京太空板业股份有限公司内部控制体系建设咨询服务;3、斯太尔动力股份有限公司2017 年度内部控制有效性审计;4、华夏幸福基业股份有限公司 2017年度财务报告内部控制审计。 | / | (1)具备有效的营业执照并提交原件扫描件;(2)具备开具增值税专用发票的能力,并提供开票证明;(3)具备财政部门核发的《会计师事务所执业资格证》,并提交原件的扫描件;(4)提供了2016年至今的13项类似业绩并提交原件扫描件;(5)项目经理证件、业绩满足要求并提交原件扫描件;(6)其他人员满足招标文件要求;(7)提供近三年(2016年~2018年)经审计部门审计的财务报表及审计报告,投标文件中提供了原件的扫描件;(8)投标文件中提供了信誉承诺、拟派人员承诺、履约担保承诺、“全国企业信用信息公示系统”及“信用中国查询截图;(9)投标人非联合体投标。 |