关于宛城区仲景街道办事处年财政财务收支情况的审计结果
关于宛城区仲景街道办事处年财政财务收支情况的审计结果
(略) (略) 关于
(略) 仲景街 (略) 2022-2023年
财政财务收支情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十八条、第二十一条的 (略) 2024年度审计项目计划安排,经中 (略) 审计委员会批准, (略) (略) 成立审计组,自2024年2月23日至2024年4月15日, (略) 仲景街 (略) 2022年至2023年度财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)被审计单位基本情况
仲 (略) (略) 人民政府的派出机构,是基层国家行政机关,主要职责为:领 (略) 的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,管 (略) 内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。现有6个财务独立核算单位:仲景街 (略) 机关、文旅服务中心、党群服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站、社会治安综合治理中心。在编人员114人,其中:在职行政人员11人,事业编制103人;另外无编制退役军人17人。辖 (略) ,分别为 (略) 、牛 (略) 、 (略) 、 (略) , (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。
(二)财政财务收支情况
仲景街 (略) 财务报表反映:2022年度收入总计#.48元,支出总计#.04元,项目支出#.77元,上年结余#.09元,累计结余#.53元。
2023年收入总计#.42元,支出总计#元,上年结余#.53,累计结余#.95元。
(三)资产、负债、净资产情况
截至2023年底,资产总计#.53元,其中:货币资金#.36元,预付账款#.91元,其他应收款净额#.37元;非流动资产合计#.89元;负债合计#.13元,其中他应付账款#.49元,应付职工薪酬#.64元;净资产合计#.40元,系累计盈余。
二、审计评价意见
审计结果表明,仲景街 (略) 及其下属单位提供的会计资料基本真实的反映了财政财务收支情况,内部控制制度比较健全且执行有效,财政财务收支事项基本符合财经法规的规定。但审计中发现存在扩大支出范围、会计资料不齐全等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)扩大开支范围#.17元
仲景街 (略) 2022年至2023年向非本级预算单位列支经费#.17元。
(二)会计资料不齐全#元
仲景街道办2022年8月1 (略) 建设期间包车费4000元,未附培训批复文件;2022年1月42号证支招商引资培训费#元,未附培训批复文件。
(三)验收报告不合规
执法中队2022年3月1号证 (略) 清华园西侧违建拆除服务费合同金额和支付金额均为#元,但验收报告采购合同额#元,差异5710元;执法中队2022年9月1 (略) (略) 违建拆除费用合同金额和实际支付金额#元,验收合同总金额为#元,差异2320元。
(四)未使用公务卡结算#.53元
仲景街 (略) 2022年5月13号证现金支宣传条幅及版面制作2954元;2023年12月91号证现金支办公、维修、防疫物资等#。
四、 (略) 理及整改情况
对此次审计发现的问题, (略) (略) 已依法出具了审计报告,具体整改情况 (略) 仲景街 (略) 自行公告。
(略) (略) 关于
(略) 仲景街 (略) 2022-2023年
财政财务收支情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十八条、第二十一条的 (略) 2024年度审计项目计划安排,经中 (略) 审计委员会批准, (略) (略) 成立审计组,自2024年2月23日至2024年4月15日, (略) 仲景街 (略) 2022年至2023年度财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)被审计单位基本情况
仲 (略) (略) 人民政府的派出机构,是基层国家行政机关,主要职责为:领 (略) 的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,管 (略) 内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。现有6个财务独立核算单位:仲景街 (略) 机关、文旅服务中心、党群服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站、社会治安综合治理中心。在编人员114人,其中:在职行政人员11人,事业编制103人;另外无编制退役军人17人。辖 (略) ,分别为 (略) 、牛 (略) 、 (略) 、 (略) , (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。
(二)财政财务收支情况
仲景街 (略) 财务报表反映:2022年度收入总计#.48元,支出总计#.04元,项目支出#.77元,上年结余#.09元,累计结余#.53元。
2023年收入总计#.42元,支出总计#元,上年结余#.53,累计结余#.95元。
(三)资产、负债、净资产情况
截至2023年底,资产总计#.53元,其中:货币资金#.36元,预付账款#.91元,其他应收款净额#.37元;非流动资产合计#.89元;负债合计#.13元,其中他应付账款#.49元,应付职工薪酬#.64元;净资产合计#.40元,系累计盈余。
二、审计评价意见
审计结果表明,仲景街 (略) 及其下属单位提供的会计资料基本真实的反映了财政财务收支情况,内部控制制度比较健全且执行有效,财政财务收支事项基本符合财经法规的规定。但审计中发现存在扩大支出范围、会计资料不齐全等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)扩大开支范围#.17元
仲景街 (略) 2022年至2023年向非本级预算单位列支经费#.17元。
(二)会计资料不齐全#元
仲景街道办2022年8月1 (略) 建设期间包车费4000元,未附培训批复文件;2022年1月42号证支招商引资培训费#元,未附培训批复文件。
(三)验收报告不合规
执法中队2022年3月1号证 (略) 清华园西侧违建拆除服务费合同金额和支付金额均为#元,但验收报告采购合同额#元,差异5710元;执法中队2022年9月1 (略) (略) 违建拆除费用合同金额和实际支付金额#元,验收合同总金额为#元,差异2320元。
(四)未使用公务卡结算#.53元
仲景街 (略) 2022年5月13号证现金支宣传条幅及版面制作2954元;2023年12月91号证现金支办公、维修、防疫物资等#。
四、 (略) 理及整改情况
对此次审计发现的问题, (略) (略) 已依法出具了审计报告,具体整改情况 (略) 仲景街 (略) 自行公告。
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