按照《中华人民共和国审计法》有关规定和2024年度审计项目计划安排, (略) (略) (略) 派出审计组,自2024年4月2日至2024年6月21日, (略) (略) (略) (略) (略) (略) 信息基础设施建设项目(以下 (略) 信息项目)进行了跟踪审计,现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(一)项目推进情况
截至2024年6月21日, (略) 信息项目已实施六期,该项目暂无收入。其中一期项目( (略) 理、 (略) 、智慧政务、政务云、智慧监管、智慧城管和应急指挥中心提档升级项目)已基本完工,二期项目智 慧公安已投入运行,三期项目智慧公安、四期项目(5G+ (略) )已试运行,五期项目 (略) 、六期项目 (略) 道路交通安全工程正在建设中。
(二)资金到位情况
截至2024年6月21日, (略) 信息项目共到位资金5807.(略)元,其中专项债券资金(略)元,本级财政资金307.(略)元。
二、审计评价意见
审计结果表明, (略) 信息项目的实施,一方面实现视图数 (略) 、政务等领域的融合,提高智慧化水平;另一方面通过政企互动、人才服务、中介服务、政策规划等功能的使用,有效提 (略) 园区的服务能力。本次审计发现采购管理、项目合同签订和执行不规范等问题,需进一步整改和完善。
三、审计发现的主要问题
(一)采购管理方面
涉及采购管理问题共7个,如四期和六期项目招标文件“政府采购合同”部分,未明确拟签订合同的主要条款,对后期合同签订和执行存在潜在风险。
(二)合同管理和执行方面。
涉及合同管理和执行问题共4个,如一期项目采购合同服务期、付款方式与招标文件不一致;二期和五期项目违反合同约定提前支付项目款。
(三)业主单位履职方面
涉及业主单位履职问题共4个,如业主履职不到位,导致五期项目建设内容推进缓慢。
四、 (略) 理意见
对本次跟踪审计发现的问题, (略) (略) (略) 已依法出具审计报告并明确了整改要求。从完善内控制度、加强风险控制等方面提出了审计建议。 (略) (略) (略) 将持续关注整改情况。
(略) (略) (略)
2024年12月13日
责任编辑: (略)