2024年度内控评价咨询服务重新中标候选人中标结果
2024年度内控评价咨询服务重新中标候选人中标结果
项目名称 | 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) | ||||||||
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项目编号 | *-093 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-12-26 14:36 | 公示结束时间 | 2024-12-29 14:36 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:江苏宁 (略) 1.3招标代理机构:江苏交控 (略) 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为健全公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据江苏交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《 (略) 系统内控手册》为指导, (略) 最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币*元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:宁靖盐公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:*-093-01标段。 |
采购人 | |||||||||
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采购人 | 江苏宁 (略) | ||||||||
联系人 | 肖太琴 | 联系人电话 | 0523-* | ||||||
采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
联系人 | 梁飞、胡莹 | 联系人电话 | 025-*,* |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
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1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 钱承娟 | 1.中信 (略) 2022年内部控制评价项目 2. (略) 2022年度内部控制评价项目 3. (略) (略) (略) 2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 | 1.2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 |
2 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 游世秋 | 1.江苏省 (略) 内部控制及风险情况评估服务项目 2.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 3. (略) (略) 一体化管理试点工作咨询服务项目 | 1.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 2. (略) (略) 一体化管理试点工作咨询服务合同 3. (略) (略) 风险管理评估和内部控制评价服务项目合同 |
3 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 王兆勇 | 1.宿淮盐公司2024年内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.江苏高养风险评估项目 | 1. (略) 2024年度内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.山东高速信联内控咨询项目 |
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 59.94 | ||||||||
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立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 58.9 | ||||||||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.2 | ||||||||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 58.76 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.3 | ||||||||
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.65 | ||||||||
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.4 | ||||||||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.2 |
项目名称 | 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) | ||||||||
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项目编号 | *-093 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-12-26 14:36 | 公示结束时间 | 2024-12-29 14:36 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:江苏宁 (略) 1.3招标代理机构:江苏交控 (略) 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为健全公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据江苏交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《 (略) 系统内控手册》为指导, (略) 最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币*元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:宁靖盐公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:*-093-01标段。 |
采购人 | |||||||||
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采购人 | 江苏宁 (略) | ||||||||
联系人 | 肖太琴 | 联系人电话 | 0523-* | ||||||
采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
联系人 | 梁飞、胡莹 | 联系人电话 | 025-*,* |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
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1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 钱承娟 | 1.中信 (略) 2022年内部控制评价项目 2. (略) 2022年度内部控制评价项目 3. (略) (略) (略) 2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 | 1.2022年内部控制、全面风险管理、合规评价项目 |
2 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 游世秋 | 1.江苏省 (略) 内部控制及风险情况评估服务项目 2.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 3. (略) (略) 一体化管理试点工作咨询服务项目 | 1.京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 2. (略) (略) 一体化管理试点工作咨询服务合同 3. (略) (略) 风险管理评估和内部控制评价服务项目合同 |
3 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | * | 王兆勇 | 1.宿淮盐公司2024年内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.江苏高养风险评估项目 | 1. (略) 2024年度内控评价项目 2.宁沪公司风险评估项目 3.山东高速信联内控咨询项目 |
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 59.94 | ||||||||
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立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 58.9 | ||||||||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.2 | ||||||||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 58.76 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.3 | ||||||||
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.65 | ||||||||
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.4 | ||||||||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.2 |
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