2024年度内部控制监督评价审计项目结果公告
2024年度内部控制监督评价审计项目结果公告
(略) 2024年度内部控制监督评价审计项目采购结果公告
采购项目编号:*-2-*
通过询比采购,经过采购小组综合评定,本次采购的成交供应商是:
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙),成交金额为:*.00 元;
供应商的资格能力条件: 一、供应 (略) 发布的“2024-2026年审计中介机构资格预审合格申请人名单”内通过资格预审合格的申请人。二、提供公司业绩:1.2022年与华能 (略) 签订的《 (略) 系统各单位2022年度内部控制监督评价服务项目》(16.*元);2.2024年与华能西藏雅鲁藏布江 (略) 签订的《 (略) 2024-2026年内部控制评价服务项目》(44.*元);3.2024年与西 (略) 签订的《西 (略) 2024年度内部控制监督及评价咨询项目》(16.*元);4.2023年与中 (略) (略) 签订的《中 (略) (略) 2023-2025年内控监督评价服务项目》(26.*元);5.2023年与中国神 (略) 签订的《中国神 (略) 2022年度内控评价咨询服务项目》(*元)。三、项目经理邹欢欢,取得注册会计师执业资格5年,注册会计师证书编号:*;曾担任2022年《华能云南 (略) 2021 年内控评价咨询服务》、2022年《 (略) 系统各单位2022年度内部控制监督评价服务项目》、2022年《2022年度内部控制自我评价、监督评价委托服务项目》的项目负责人。小组负责人3名,分别为童涌、袁珍花、谢婵媛,均取得了注册会计师执业资格。项目组成员共16人,其中7人为注册会计师。四、非联合体。
采购项目名称: (略) 2024年度内部控制监督评价审计项目
(略) 2024年度内部控制监督评价审计项目采购结果公告
采购项目编号:*-2-*
通过询比采购,经过采购小组综合评定,本次采购的成交供应商是:
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙),成交金额为:*.00 元;
供应商的资格能力条件: 一、供应 (略) 发布的“2024-2026年审计中介机构资格预审合格申请人名单”内通过资格预审合格的申请人。二、提供公司业绩:1.2022年与华能 (略) 签订的《 (略) 系统各单位2022年度内部控制监督评价服务项目》(16.*元);2.2024年与华能西藏雅鲁藏布江 (略) 签订的《 (略) 2024-2026年内部控制评价服务项目》(44.*元);3.2024年与西 (略) 签订的《西 (略) 2024年度内部控制监督及评价咨询项目》(16.*元);4.2023年与中 (略) (略) 签订的《中 (略) (略) 2023-2025年内控监督评价服务项目》(26.*元);5.2023年与中国神 (略) 签订的《中国神 (略) 2022年度内控评价咨询服务项目》(*元)。三、项目经理邹欢欢,取得注册会计师执业资格5年,注册会计师证书编号:*;曾担任2022年《华能云南 (略) 2021 年内控评价咨询服务》、2022年《 (略) 系统各单位2022年度内部控制监督评价服务项目》、2022年《2022年度内部控制自我评价、监督评价委托服务项目》的项目负责人。小组负责人3名,分别为童涌、袁珍花、谢婵媛,均取得了注册会计师执业资格。项目组成员共16人,其中7人为注册会计师。四、非联合体。
采购项目名称: (略) 2024年度内部控制监督评价审计项目
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